365体育官方唯一入口为贯彻落实全省“三抓三促”行动安排部署,做好公司内部审计监督工作,集团公司审计法务风控部成立专项审计工作组,对部分子公司开展经营管理和财务专项审计。
科学审计开好头
专项审计工作组通过召开审前座谈会、集中走访调研、查阅资料等方式,充分了解被审计子公司内外部情况、治理现状和财务管理水平等。通过对经营管理和财务专项审计,揭示公司治理、资金使用中存在的问题,保障重点业务流程和财务管理得到严格有效执行,资金使用安全合法,进而规范各子公司生产经营,从源头上规避经营风险,提高子公司管理水平。
规范细查补短板
审计期间,坚持问题导向,突出审计工作重点,现场取证、分析研判,在关注资金账面审计的同时,重点关注被审计子公司政策执行、“三重一大”议事制度、内控制度、人才建设、关联方交易等情况,从治理、机制、制度层面揭示问题,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的免疫功能,提出有针对性、可操作性强的审计建议,帮助被审计子公司进一步补齐短板,提高规范管理水平。
跟踪督导促整改
集团公司专项审计工作组将做好审计成果转化运用的后半篇文章,及时向被审计子公司进行审计结果反馈,建立问题整改工作台账,明确整改时限、责任人,进一步压实审计整改责任,确保问题整改到位。坚持以审计促整改、以整改促发展,增强审计监督效能,助力企业合规管理。